工作地点:
广东省-深圳市
工作职责:
1、建立健全内部审计制度,规范内部审计工作;
2、负责对本公司及所属企业会计资料以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
3、负责对本公司及所属分子公司贯彻落实国家重大政策措施情况、发展规划、战略决策、重大措施以及年度计划、预算执行情况、固定资产投资项目、安全及环保情况、经营管理和效益情况等进行审计;
4、对重要建设项目、重要或大额经济合同的签订和执行情况、重要采购项目等进行审计监督;
5、协助建立健全反舞弊机制;
6、配合上级如省审计厅、上级公司审计工作部等有关部门开展相关审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,经济管理、金融、财务、审计等财经类相关专业,中共党员优先;
2、具有8年以上审计工作经验,其中5年以上审计团队管理经验;有生产制造型企业从事内部审计工作者优先,国有企业审计或财务工作经验及集团审计经验优先;
3、有中级会计师或中级审计师职称,有CIA或CPA证书优先;
4、熟悉会计准则,熟悉国家和地方财经法规、财务会计制度、审计制度,具有较强的审计业务能力、组织管理能力和丰富的资产评估经验,有大型企业集团审计工作经验者优先;
5、具有较强的分析能力、收集信息能力、监控能力和逻辑思维能力,同时具备良好的沟通、协调能力,能够处理复杂的工作事项。