工作地点:
广东省-深圳市
工作职责:
1、协助审计部部长制定并执行公司审计计划与方案;包括常规审计及专项审计等;
2、协助规范内部审计工作;
3、审计报告:各类审计工作完毕后,出具审计报告,并形成审计意见及建议,提交领导及有关部门,督促检查及整改;
4、对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
5、协助建立健全风险预警机制,及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的内部和外部风险,确定相应的风险承受度,合理确定风险应对策略。
任职资格:
1、本科及以上学历,经济管理、金融、财务、审计等财经类相关专业,中共党员优先;
2、具有5年以上审计工作经验,其中2年以上审计团队管理经验;有生产制造型企业从事内部审计工作者优先,国有企业审计或财务工作经验及集团审计经验优先;
3、有中级会计师或中级审计师职称,有CIA或CPA证书优先;
4、熟悉会计准则,熟悉国家和地方财经法规、财务会计制度、审计制度,具有较强的审计业务能力;
5、具有较强的分析能力、收集信息能力、监控能力和逻辑思维能力;同时具备良好的沟通协调能力。